İyi bir kapanış, doğru bir başlangıç.
Ay sonu kapanışını daha düzenli yürütmek için mutabakat, belge kontrolü ve raporlamayı bir araya getiren pratik bir çalışma rehberi.
Önce bir kapanış takvimi oluşturun
Dönem sonu çalışmalarını tek bir güne sıkıştırmak yerine belge toplama, mutabakat, kontrol ve raporlama adımlarını sıralayın. Her adım için bir sorumlu ve hedef tarih belirleyin. Takvim, ekibin hangi veriyi ne zaman teslim edeceğini görmesini sağlar.
Belgeler ile kayıtları birlikte değerlendirin
İlgili döneme ait belgeleri düzenli bir dosya yapısında toplayın. Eksik belgeleri ayrı bir listede takip edin. Banka hareketleri, kasa kayıtları ve cari hesaplar arasındaki farkları açıklamalarıyla birlikte kaydedin. Bir farkı yalnızca kapatmak yerine neden oluştuğunu anlamaya çalışın.
Mutabakatı görünür hale getirin
Banka, müşteri ve tedarikçi hesapları için karşılaştırma tarihini, kullanılan kaynağı ve açık kalan farkları belirtin. İncelemeyi yapan kişi ile kontrol eden kişinin bilgilerini çalışma dosyasında tutun. Açıklanamayan kalemleri takip eden döneme sessizce taşımayın.
Raporun yanına kısa bir açıklama ekleyin
Gelir ve giderlerde dikkat çeken değişimleri, tek seferlik işlemleri ve bekleyen kontrolleri kısa bir kapanış notunda özetleyin. Yönetim raporunda gerçekleşen tutar ile beklentiyi ayırın. Sonraki ay için açık kalan işleri ve sorumlularını belirleyerek süreci tamamlayın.
Hızlı kontrol listesi
Bu içerik tasarım önizlemesi için hazırlanmış genel bilgilendirme taslağıdır. Yayın öncesi editoryal ve mesleki inceleme beklemektedir.
Ana sayfaya dön